|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2019
|
Dodanie športového náradia na vybavenie telocvične
|
2 637.00 |
bez DPH |
|
|
Pri__loha-c__.1__-_tabulka_na_cenovu_ponuku(2).docx |
5.6. 2019 |
zapisnica-z-vyhodn.-ponuk-sp.naradie.pdf |
|
verejná súťaž |
30.05.2019 |
04.06.2019 |
30.05.2019 |
|
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
30.05.2019 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2019
|
Dodanie športového náradia na vybavenie telocvične
|
2 637.00 |
bez DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_-__Dodanie_sportoveho_naradia_na_vybavenie_telocvicne_v_ZS_Vyhne.pdf |
5.6. 2019 |
|
|
verejná súťaž |
30.05.2019 |
04.06.2019 |
30.05.2019 |
|
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
30.05.2019 |
|
Faktúra |
39/20
|
splátka plynu
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Slov.plynár.priemysel |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
Faktúra |
34/20
|
materiál na opravu WC
|
464,42 |
s DPH |
objednávateľom Obec Vyhne
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
MPL |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
Faktúra |
35/20
|
výmena podlahovej krytiny - linolea na podesty, montáž schodov, schodových hrán, nivelovanie podiest
|
1 890.00 |
s DPH |
7/20
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
A JETO - Jaroslav Štefanka |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
Objednávka |
7/20
|
výmena podlahovej krytiny - linolea na podesty, montáž schodov, schodových hrán, nivelovanie podiest
|
1 820.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
A JETO - Jaroslav Štefanka |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.03.2020 |
|
Objednávka |
8/20
|
skartovač Peach PS400-02
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Hej.sk - Elektrosped a.s. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.04.2020 |
|
Faktúra |
36/20
|
skartovač Peach PS400-02
|
24,90 |
s DPH |
8/20
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Hej.sk - Elektrosped a.s. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
21.04.2020 |
27.04.2020 |
|
Faktúra |
37/20
|
hovory v O2
|
4,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
O2-Telefonica Slovakia, Bratislava |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
Faktúra |
38/20
|
splátka EE
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
Objednávka |
9/20
|
dokončovacie práce v plynovej kotolne ZŠ podľa doručenej projektovej dokumentácie a prípravu na kolaudáciu.
|
1 341,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
GAS § ELEKTRO Servis |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.05.2020 |
|
Faktúra |
32/20
|
materiál na opravu WC
|
109,52 |
s DPH |
objednávateľom Obec Vyhne
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
REMESLO Stavmat |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
09.04.2020 |
09.04.2020 |
|
Faktúra |
40/20
|
hovory pevnej linky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
T- Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
Objednávka |
10/20
|
balíček ochranných pomôcok - povinné vybavenie školy - komplet
|
35,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
REPRE, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.05.2020 |
|
Faktúra |
41/20
|
balíček ochranných pomôcok - povinné vybavenie školy - komplet
|
35,99 |
s DPH |
10/20
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
REPRE, s.r.o. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
21.05.2020 |
21.05.2020 |
|
Objednávka |
11/20
|
hygienické,dezifenkčné a čistiace potreby
|
200.00cca |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
CENTRIK-Dušan Illichman |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2020 |
|
Objednávka |
12/20
|
kancelárske potreby, tonery ...
|
800.00cca |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Kopiservis |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2020 |
|
Faktúra |
42/20
|
revízia telocvične - techn.prehliadka športového náradia
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Ľudovít Gereg-Servis |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
Faktúra |
43/20
|
hygienické,dezifenkčné a čistiace potreby
|
196,19 |
s DPH |
11/20
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
CENTRIK-Dušan Illichman |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
Faktúra |
33/20
|
hovory pevnej linky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
T- Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
09.04.2020 |
09.04.2020 |