Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 45/24 prenájom rohoží 17,06 s DPH 23.05.2024 Lindstrom, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 24.05.2024 24.05.2024
Faktúra 44/24 VZP mater.kanc a čist. potreby 170,40 s DPH 20.05.2024 CENTRIK-Dušan Illichman Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 20.05.2024 20.05.2024
Faktúra 43/24 hovory pevnej linky 21,60 s DPH 06.05.2024 T-Slovak Telekom Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 06.05.2024 06.05.2024
Faktúra 42/24 splatka plynu 750,00 s DPH 02.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 03.05.2024 06.05.2024
Faktúra 41/24 splatka EE 362,00 s DPH 02.05.2024 Stredoslovenská energetika Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 03.05.2024 06.05.2024
Faktúra 40/24 hovory v O2 4,34 s DPH 02.05.2024 O2-Telefonica Slovakia, Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 03.05.2024 06.05.2024
Faktúra 39/24 UP- TV- Minidielnička 4 v 1 399,00 s DPH 29.04.2024 UNIKOR, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 29.04.2024 29.04.2024
Faktúra 38/24 ŠKD-sedacie vaky rozkošný tvor 137,10 s DPH 8/24 26.04.2024 PopBoy-BaMa Shop, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 29.04.2024 29.04.2024
Faktúra 37/24 prenájom rohoží 17,06 s DPH 25.04.2024 Lindstrom, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 26.04.2024 26.04.2024
Objednávka 8/24 ŠKD-sedacie vaky rozkošný tvor 137,30 s DPH 24.04.2024 PopBoy-BaMa Shop, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 24.04.2024
Faktúra 36/24 údržba programu -VK 48,00 s DPH 12.04.2024 Komenský, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 15.04.2024 15.04.2024
Faktúra 35/24 hovory v O2 10,64 s DPH 05.04.2024 O2-Telefonica Slovakia, Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 34/24 1.Q - funkcia pož.technika a BOZP 252,00 s DPH 05.04.2024 Jozef Kasan Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 32/24 hudobné podujatie 220,00 s DPH 04.04.2024 eLKa, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 33/24 hovory pevnej linky 20,32 s DPH 04.04.2024 T-Slovak Telekom Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 29/24 prenájom rohoží 17,05 s DPH 02.04.2024 Lindstrom, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 30/24 splatka EE 362,00 s DPH 02.04.2024 Stredoslovenská energetika Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 31/24 splatka plynu 750,00 s DPH 02.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 28/24 - výmenu PWC podlahy za vinýlovú 4 200,00 s DPH 7/24 28.03.2024 Patrik Štefanča Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 28.03.2024 28.03.2024
Zmluva 4/24 prenájom nebytových priestorov 10.00/hod. s DPH 26.03.2024 Ing. Gabriela Marušková Šugárová Základná škola č. 111 Vyhne Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 26.03.2024
zobrazené záznamy: 281-300/2764