|
Faktúra |
|
dod.fa 12-spl.EE
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
103/20
|
splátka EE
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
100/20
|
stravovanie zamestnancov
|
77,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Obec Vyhne |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Objednávka |
29/20
|
učebnice pre 3.ročník
|
10,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Taktik, vydav. s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
Objednávka |
30/20
|
učebnice - 2. stupeň
|
324,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
Objednávka |
31/20
|
COVID 19 - ochranné rúško - 350 ks
|
67,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Stavmonta, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
Objednávka |
32/20
|
učebnice - 2. stupeň
|
88,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
101/20
|
hovory v O2
|
8,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
O2-Telefonica Slovakia, Bratislava |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102/20
|
COVID 19 - ochranné rúško - 350 ks
|
67,50 |
s DPH |
31/20
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Stavmonta, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
104/20
|
splátka plynu
|
570,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
99/20
|
učebnice - 1. a 2. stupeň
|
393,80 |
s DPH |
28
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Taktik, vydav. s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
105/20
|
revízia plynových kotlov
|
430,82 |
s DPH |
13/20
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
GAS § ELEKTRO Servis |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
106/20
|
učebnice - 1. stupeň
|
10,20 |
s DPH |
22/20
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Taktik, vydav. s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
107/20
|
hovory pevnej linky
|
34,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
T- Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
108/20
|
učebnice - 2. stupeň
|
88,48 |
s DPH |
32/20
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
Objednávka |
33/20
|
bezkontaktná dezin.veža na ruky s náplňou 2 v 1, s baterkou, servisom a 5 l náplňou
|
180,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Fair Business, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
109/20
|
revízia Zabezpečovacieho Systému
|
162,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Els MONT s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
Objednávka |
34/20
|
učebnice - 1. stupeň
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Taktik, vydav. s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
110/20
|
učebnice - 1. stupeň
|
112,00 |
s DPH |
34/20
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Taktik, vydav. s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
Objednávka |
28/20
|
učebnice - 1. a 2. stupeň
|
393,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Taktik, vydav. s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.09.2020 |