Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra dod.fa 12-spl.EE s DPH 02.02.2011
Faktúra 46/20 splátka plynu 1 070,00 s DPH 01.06.2020 Slov.plynár.priemysel Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 02.06.2020 02.06.2020
Faktúra 41/20 balíček ochranných pomôcok - povinné vybavenie školy - komplet 35,99 s DPH 10/20 21.05.2020 REPRE, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 21.05.2020 21.05.2020
Objednávka 11/20 hygienické,dezifenkčné a čistiace potreby 200.00cca s DPH 22.05.2020 CENTRIK-Dušan Illichman Základná škola č. 111 Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 25.05.2020
Objednávka 12/20 kancelárske potreby, tonery ... 800.00cca s DPH 25.05.2020 Kopiservis Základná škola č. 111 Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 25.05.2020
Faktúra 42/20 revízia telocvične - techn.prehliadka športového náradia 55,00 s DPH 25.05.2020 Ľudovít Gereg-Servis Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 25.05.2020 25.05.2020
Faktúra 43/20 hygienické,dezifenkčné a čistiace potreby 196,19 s DPH 11/20 26.05.2020 CENTRIK-Dušan Illichman Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 27.05.2020 27.05.2020
Faktúra 44/20 hovory v O2 5,77 s DPH 01.06.2020 O2-Telefonica Slovakia, Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 02.06.2020 02.06.2020
Faktúra 45/20 dokončovacie práce v plynovej kotolne ZŠ podľa doručenej projektovej dokumentácie a prípravu na kolaudáciu. 1 341,55 s DPH 9/20 01.06.2020 GAS § ELEKTRO Servis Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 02.06.2020 02.06.2020
Faktúra 47/20 splátka EE 175,00 s DPH 01.06.2020 Stredoslovenská energetika Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 02.06.2020 02.06.2020
Faktúra 40/20 hovory pevnej linky 29,00 s DPH 07.05.2020 T- Slovak Telekom Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 11.05.2020 11.05.2020
Faktúra 48/20 Q voda 24,50 s DPH 04.06.2020 Stredoslov. vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 04.06.2020 04.06.2020
Faktúra 49/20 kancelárske potreby, tonery ... 774,73 s DPH 12 05.06.2020 Kopiservis Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 05.06.2020 05.06.2020
Faktúra 50/20 hygienické potreby - utierky rola MAXI 140,40 s DPH 08.06.2020 EUROPAPIER Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 09.06.2020 09.06.2020
Faktúra 51/20 hovory pevnej linky 29,56 s DPH 10.06.2020 T- Slovak Telekom Bratislava Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 10.06.2020 10.06.2020
Objednávka 13/20 servis kotlov v plynovej kotolne ZŠ 500.00cca s DPH 10.06.2020 GAS § ELEKTRO Servis Základná škola č. 111 Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 10.06.2020
Faktúra 52/20 SF - hygienické potreby 152,15 s DPH 10.06.2020 MU-SHU, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Mgr.Knoppová Ing. Dana Schneiderová riaiteľka ZŠ predseda OZ 11.06.2020 11.06.2020
Faktúra 54/20 PAM - publikácia 6,90 s DPH 17.06.2020 Poradca, s.r.o. Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 19.06.2020 19.06.2020
Objednávka 10/20 balíček ochranných pomôcok - povinné vybavenie školy - komplet 35,99 s DPH 21.05.2020 REPRE, s.r.o. Základná škola č. 111 Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 21.05.2020
Objednávka 9/20 dokončovacie práce v plynovej kotolne ZŠ podľa doručenej projektovej dokumentácie a prípravu na kolaudáciu. 1 341,55 s DPH 11.05.2020 GAS § ELEKTRO Servis Základná škola č. 111 Vyhne Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 11.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2729