|
Faktúra |
|
dod.fa 12-spl.EE
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
80/15
|
hovory v O2
|
9,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Telefonica Slovakia, Bratislava |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
03.06.2015 |
|
Faktúra |
85/15
|
čistiace potreby
|
46,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
PILEXIT, s.r.o. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
84/15
|
aSc Agenda - r.2016
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
ASC Applied Software |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Zmluva |
1082626
|
verejné služby - internet
|
10.00/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
IMMES |
Základná škola č. 111 |
Ing. Mária Chajmovská |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2015 |
|
|
Zmluva |
4/15 - 1/2015
|
spoluorganizovanie akcie-Tvorivé dielne anim.filmu
|
900.00zdot.OcÚ |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
OZ-Rady rodičov Základnej školy Vyhne |
Základná škola č. 111 |
Ing. Mária Chajmovská |
riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2015 |
|
Faktúra |
82/15
|
internet
|
10,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Orange Bratislava |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
08.06.2015 |
|
Faktúra |
83/15
|
hovory pevnej linky
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
T- Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
08.06.2015 |
|
Faktúra |
81/15
|
stravovanie zamestnancov
|
61,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Obec Vyhne |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
03.06.2015 |
|
Faktúra |
79/15
|
náklady na teplo
|
825,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Obec Vyhne |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
02.06.2015 |
|
Faktúra |
87/15
|
splátka plynu
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Slov.plynár.priemysel |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
02.07.2015 |
|
Faktúra |
78/15
|
splátka EE
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
02.06.2015 |
|
Faktúra |
77/15
|
splátka plynu
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Slov.plynár.priemysel |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
02.06.2015 |
|
Faktúra |
76/15
|
lampa do dataproj.EPSON EB 85
|
153,98 |
s DPH |
9/15
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Web Retail, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
9/15
|
EPSON EB 85- lampa do dataproj.
|
153,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Web Retail, s.r.o. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Ing. Mária Chajmovská |
riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2015 |
|
Faktúra |
75/15
|
mediálna výchova-výroba stolov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Stredná odborná škola |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
01.06.2015 |
|
Faktúra |
74/15
|
revízia hasiacich prístrojov
|
100,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
NOVA-Ivanič Boleslav |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
01.06.2015 |
|
Faktúra |
73/15
|
voda
|
99,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Stredoslovenské vodárne |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
8/15/1
|
tonery,xer.papier,.......
|
356,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Kopiservis |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Ing. Mária Chajmovská |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2015 |
|
Faktúra |
86/15
|
SF - hygienické potreby
|
100,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
OVO-MIX |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
02.07.2015 |